Orden de Compra. Nº3446-89-AG26 "29 05 999 "OTRAS" PLAN F021 2715 15 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-89-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 29 05 999 "OTRAS" PLAN F021 2715 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna Los Andes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRECAM MAQUINARIAS
Razón Social PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO
R.U.T. 13.065.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRECAM MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171511
Herramientas de soldadura1UnidadMÁQUINA DE SOLDAR MULTIPROCESO MMA, TIG. MIG, FLUX, 130AMP QUE CONSIDERE:03 (TRES) CARRETES DE 1KG CON ALAMBRE FLUX CORE DE 0,8MM, CONJUNTO PARA PORTA ELECTRÓDO CON CONECTOR DINSE Y CBALE DE 1.2MTS, 01 (UN) KIT DE 10 BOQUILLAS DE REPUESTO DE 0,8MM Y 01 (UNA) MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSESNSIBLE. ESTA COMPRA SE REALIZARA CON RECURSOS FORA (EXENTO DE IVA) MAS REQUERIMNIENTO EN BASE TÉCNICA ADJUNTA  $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 310.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.