Orden de Compra. Nº3446-92-SE23 "22 06 001 “Mantenimiento y Reparación de Edificaciones” APOY INFR MANT 4808 , 22 06 999 “Otros” FUNC GAFU AFAD 46 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-92-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 “Mantenimiento y Reparación de Edificaciones” APOY INFR MANT 4808 , 22 06 999 “Otros” FUNC GAFU AFAD 46
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna Los Andes
Impuesto 3891371,95
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASH INGENIERIA
Razón Social JASH INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.926.901-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JASH INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 07 (SIETE) CALDERAS DEL CUARTEL N° 2 PORTILLO DE LA ESCUELA DE MONTAÑA DEL EJÉRCITOVigencia de la oferta: 70 días corridos a contar de la fecha de cierre de las propuestas en el portal mercado público. Valor ofertado es con Iva incluido $ 20.480.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.480.905 $ 20.480.905
Total Neto $ 20.480.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.891.372
TOTAL OC $ 24.372.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.