Orden de Compra. Nº
3446-96-SE13
"
22 04 002 INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-96-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
22 04 002 INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
27687,75
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T.
76.079.791-k
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
20
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121708
Marcadores
80
Unidad
MARCADOR PERMANENTE
MARCADOR PERMANENTE
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
44122103
Corchetes
3
Unidad
CORCHETERA PLASTICA
CORCHETERA PLASTICA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
44122104
Clips para papel
10
Unidad
CLIPS METALICO
CLIPS METALICO
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Unidad
ADHESIVO EN BARRA
ADHESIVO EN BARRA
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
60121535
Goma de borrar
80
Unidad
GOMA DE BORRA MIGA
GOMA DE BORRA MIGA
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111506
PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUIVALENTE A EQUALIT x 10 RESMAS
5
Unidad
PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT x 10 RESMAS
PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT x 10 RESMAS
$ 17.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.950
$ 87.950
41111604
Reglas
80
Unidad
REGLA PLASTICA 50 CM.
REGLA PLASTICA 50 CM.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS DE OFICINA
TIJERAS DE OFICINA
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185
$ 1.185
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA BIC ( 30 azul, 30 negro, 20 rojo)
LAPIZ PASTA BIC ( 30 azul, 30 negro, 20 rojo)
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44121701
Lápiz pasta
13
Unidad
LAPIZ TINTA SUPER GEL
LAPIZ TINTA SUPER GEL
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.420
$ 4.420
Total Neto
$ 145.725
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.688
TOTAL OC
$ 173.413
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.