Orden de Compra. Nº3446-96-SE13 "22 04 002 INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-96-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 04 002 INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 27687,75
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20UnidadPLUMON PIZARRA NEGROPLUMON PIZARRA NEGRO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121708
Marcadores80UnidadMARCADOR PERMANENTEMARCADOR PERMANENTE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETERA PLASTICACORCHETERA PLASTICA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44122104
Clips para papel10UnidadCLIPS METALICOCLIPS METALICO $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadADHESIVO EN BARRAADHESIVO EN BARRA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
60121535
Goma de borrar80UnidadGOMA DE BORRA MIGAGOMA DE BORRA MIGA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111506
PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUIVALENTE A EQUALIT x 10 RESMAS5UnidadPAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT x 10 RESMASPAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT x 10 RESMAS $ 17.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.950 $ 87.950
41111604
Reglas80UnidadREGLA PLASTICA 50 CM.REGLA PLASTICA 50 CM. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS DE OFICINATIJERAS DE OFICINA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA BIC ( 30 azul, 30 negro, 20 rojo)LAPIZ PASTA BIC ( 30 azul, 30 negro, 20 rojo) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121701
Lápiz pasta13UnidadLAPIZ TINTA SUPER GELLAPIZ TINTA SUPER GEL $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
Total Neto $ 145.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.688
TOTAL OC $ 173.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.