Orden de Compra. Nº3446-98-SE11 "1100005003 MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-98-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra 1100005003 MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 15548,27
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5GalónESMALTE AL AGUA CERESITAESMALTE AL AGUA CERESITA $ 13.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.925 $ 65.925
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CONDOR 2"BROCHA CONDOR 2" $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS CHIPORRORODILLOS CHIPORRO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS CONDOR 4"BROCHAS CONDOR 4" $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983
11101506
Yeso5UnidadYESOYESO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201602
Pastas2kilogramoPASTA MUROPASTA MURO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131831
Ácido muriático2LitroACIDO MURIATICOACIDO MURIATICO $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
Total Neto $ 81.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.548
TOTAL OC $ 97.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.