Orden de Compra. Nº3447-1017-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1017-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-22-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 207214
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian matias
Razón Social SEAL FIRE
R.U.T. 77.037.311-5
Sucursal Sebastian matias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadÍTEM 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN (VALOR TOTAL NETO)- EMPRESA CERTIFICADA- - VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA - GARANTIA 12 MESES $ 80.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
46191601
Extintores1UnidadÍTEM 2 SERVICIO DE RECARGA (VALOR TOTAL NETO)- EMPRESA CERTIFICADA- - VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA - GARANTIA 12 MESES $ 58.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.100 $ 58.100
46191601
Extintores1UnidadÍTEM 3 ADQUISICIÓN EXTINTORES (VALOR TOTAL NETO)- EMPRESA CERTIFICADA- - VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA - GARANTIA 12 MESES $ 446.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.200 $ 446.200
46191601
Extintores1UnidadÍTEM 4 ADQUISICIÓN ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS (VALOR TOTAL NETO)- EMPRESA CERTIFICADA- - VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA - GARANTIA 12 MESES $ 506.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.200 $ 506.200
Total Neto $ 1.090.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.214
TOTAL OC $ 1.297.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.