Orden de Compra. Nº3447-1018-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-212-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1018-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-212-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-212-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 11148323,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadÍTEM N°5: TAMBORES (INGRESAR SUMATORIA DE VALORES NETOS DESDE EL SUBÍTEM N°5.1 AL N°5.83)Se ofertan: Tambores de impresión, de calidad nuevos y originales garantizados por 12 meses, plazo de entrega 05 días hábiles, con despacho incluido. $ 26.276.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.276.157 $ 26.276.157
12171703
Tintas1UnidadÍTEM N°10: KIT FUSOR (INGRESAR SUMATORIA DE VALORES NETOS DESDE EL SUBÍTEM N°10.1 AL N°10.45)Se ofertan: Kits de Fusor, de calidad nuevos y originales garantizados por 12 meses, plazo de entrega 05 días hábiles, con despacho incluido. $ 32.399.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.399.230 $ 32.399.230
Total Neto $ 58.675.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.148.324
TOTAL OC $ 69.823.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.