Orden de Compra. Nº
3447-1044-SE26
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-249-LP25, “Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva para la Municipalidad de Alto Hospicio”, Para Escuela Formativa Deportiva Fútbol
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1044-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-249-LP25, “Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva para la Municipalidad de Alto Hospicio”, Para Escuela Formativa Deportiva Fútbol
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-249-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
392452,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOLUCA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T.
76.262.486-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TOLUCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
56
Unidad
ITEM 141 Balón fútbol N°5, oficial reglamentario, PU, césped natural o sintético
ITEM 141 Balón fútbol N°5, oficial reglamentario, PU, césped natural o sintético
$ 33.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882.440
$ 1.882.440
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
36
Unidad
ITEM 13 Medias deportivas PARA FÚTBOL O SIMILARES, par, poliéster-elastano, caña alta, varias tallas y colores
ITEM 13 Medias deportivas PARA FÚTBOL O SIMILARES, par, poliéster-elastano, caña alta, varias tallas y colores
$ 4.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.100
$ 170.100
49161526
Material de entrenamiento de fútbol
1
Unidad
ITEM 148 Guantes portero fútbol talla 6, par, látex natural o sintético, palma antideslizante
ITEM 148 Guantes portero fútbol talla 6, par, látex natural o sintético, palma antideslizante
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
Total Neto
$ 2.065.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 392.453
TOTAL OC
$ 2.457.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.