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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-1054-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Construcción Arcos Provisorios, Cancha Quebradilla" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-32-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
70196,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Galón | ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
| ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
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$ 22.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.941
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$ 22.941
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Unidad | ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT | ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT |
$ 2.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.806
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$ 4.806
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40142323
| Disco de ruptura | 8 | Unidad | ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2 | ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2 |
$ 1.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.040
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$ 10.040
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Unidad | ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES | ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES
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$ 19.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.664
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$ 19.664
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23171603
| Cortadores de cañerías o tubos | 10 | Unidad | ITEM 2.98 TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS
| ITEM 2.98 TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS
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$ 27.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.080
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$ 275.080
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 2 | Unidad | ITEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5" | ITEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5"
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$ 4.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.956
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$ 8.956
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' | ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' |
$ 3.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.336
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$ 6.336
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26121541
| Conductores en general | 4 | kilogramo | ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
| ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
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$ 5.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.632
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$ 21.632
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Total Neto
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$ 369.455
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.196
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$ 439.651
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.