Orden de Compra. Nº3447-1054-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Construcción Arcos Provisorios, Cancha Quebradilla""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1054-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Construcción Arcos Provisorios, Cancha Quebradilla"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 70196,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.941 $ 22.941
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806 $ 4.806
40142323
Disco de ruptura8UnidadITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2 ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
23171603
Cortadores de cañerías o tubos10UnidadITEM 2.98 TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS ITEM 2.98 TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS $ 27.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.080 $ 275.080
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadITEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5" ITEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5" $ 4.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.956 $ 8.956
31211904
Brochas2UnidadITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.336
26121541
Conductores en general4kilogramoITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32 ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.632 $ 21.632
Total Neto $ 369.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.196
TOTAL OC $ 439.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.