|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-1063-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-4-LR24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-4-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
139356473,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maga Ltda. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.031.446-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maga Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131701
| Pavimentación de carreteras o caminos | 1 | Unidad | VALOR TOTAL NETO - Conservación Vial en el Sector La Tortuga,
Comuna de Alto Hospicio.
| Conservación Vial en el Sector La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio |
$ 733.455.125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 733.455.125
|
$ 733.455.125
|
|
|
Total Neto
|
$ 733.455.125
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 139.356.474
|
|
$ 872.811.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.