Orden de Compra. Nº
3447-1064-SE26
"
Suministro de Materiales de Ferretería para Arreglos sombreadero, Sector Quebradilla, Alto Hospicio.
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1064-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería para Arreglos sombreadero, Sector Quebradilla, Alto Hospicio.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.005.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
51772,34
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
2
Galón
ITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.672
$ 40.672
31162404
Grapas de ferretería
2
Galón
ITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.672
$ 40.672
31162404
Grapas de ferretería
4
Galón
ITEM OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR GL
ITEM OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR GL
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.344
$ 81.344
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 1299 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
ITEM 1299 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5"
ITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 5.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
31162404
Grapas de ferretería
1
Tineta
ITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE
ITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.429
$ 71.429
Total Neto
$ 272.486
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.772
TOTAL OC
$ 324.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.