Orden de Compra. Nº
3447-1072-SE15
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Material de Ferretería para "Multicancha Nueva Esperanza"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1072-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería para "Multicancha Nueva Esperanza"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
53955,25
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
Ítem-490 DISCO CORTE METAL DE 7"
Ítem-490 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31211904
Brochas
1
Unidad
Ítem-190 BROCHA HELA 1/2X2 "
Ítem-190 BROCHA HELA 1/2X2 "
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.309
$ 1.309
46181703
Máscara de soldador
1
Unidad
Ítem-819 MASCARA PARA SOLDADOR
Ítem-819 MASCARA PARA SOLDADOR
$ 5.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.081
$ 5.081
30103201
Enrejado de acero
10
Unidad
Ítem-782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5)
Ítem-782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5)
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.130
$ 223.130
31161606
Cerrojos de puerta
3
Unidad
Ítem-283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL
Ítem-283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL
$ 4.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.744
$ 12.744
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.958
$ 16.958
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
Ítem-1055 POMEL 1"
Ítem-1055 POMEL 1"
$ 1.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.044
$ 7.044
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5"
Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 3.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.439
$ 3.439
39121436
Electrodos
2
kilogramo
Ítem-540 ELECTRODO 6011 - 3/32
Ítem-540 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.902
$ 6.902
31211910
Mitones
1
Par
Ítem-632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
Ítem-632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
$ 2.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.368
$ 2.368
Total Neto
$ 283.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.955
TOTAL OC
$ 337.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.