Orden de Compra. Nº3447-1074-SE15 "Materiales de Aseo para el Stock Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1074-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para el Stock Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 87552
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes70UnidadÍtem B-20 CREMA CIF Ítem B-20 CREMA CIF $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadÍtem B-73 VIM AMONIACLORO Ítem B-73 VIM AMONIACLORO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
47131618
Mopas húmedas60UnidadÍtem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS Ítem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
47121802
Removedores60UnidadÍtem B-65 RENOVADOR DE AUTO KIT O SIMILAR Ítem B-65 RENOVADOR DE AUTO KIT O SIMILAR $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131604
Escobas80UnidadÍtem B-53 PALOS DE ESCOBA REPUESTO Ítem B-53 PALOS DE ESCOBA REPUESTO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 460.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.552
TOTAL OC $ 548.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.