Orden de Compra. Nº3447-1077-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-91-L114"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1077-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-91-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-91-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 55882,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sport romano
Razón Social DAVID ROMANO BRIONES GALLEGOS
R.U.T. 6.295.874-K
Sucursal sport romano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141001
Balones o pelotas de juguete5UnidadBalones modelo GF 7, Marca Molten o similar.alones mod. GF7 , marca MOLTEN, cuero compuesto,entrega inmediata $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060
60141001
Balones o pelotas de juguete5UnidadBalones modelo GF 6, marca Mondel o similar.balones mod. GF6, marca MOLTEN, CUERO COMPUESTO, ENTREGA INMEDIATA $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060
Total Neto $ 294.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.883
TOTAL OC $ 350.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.