Orden de Compra. Nº3447-1084-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-300-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1084-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-300-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-300-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 21078,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar de entrega comunicarse al fono: 494482 Sra. Julia Gandarilla 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO
Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO
R.U.T. 95.166.000-0
Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPaños absorventes Paños absorventes $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131618
Mopas húmedas6UnidadMopasMopas $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLavaloza Lavaloza $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadSof para ropa de litroSof para ropa de litro $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.372 $ 9.372
50131609
Mayonesa4UnidadMayonesa de kilo Mayonesa de kilo $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
53131506
Juegos de higiene dental32UnidadCepillo dental grande Cepillo dental grande $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50121538
Pescado estable sin refrigerar60TarroAtun lobito wespar o similar Atun lobito wespar o similar $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos48PaqueteGalletas individuales Galletas individuales $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBolsa de basura grande Bolsa de basura grande $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.575 $ 13.575
14121808
Papel de congelar10RolloPapel alusa plast. Papel alusa plast. $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
14121808
Papel de congelar10RolloPapel alusa foil Papel alusa foil $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
Total Neto $ 110.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.079
TOTAL OC $ 132.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.