Orden de Compra. Nº3447-1091-SE26 "Servicios de Producción de Eventos DESDE ID 3447-22-LR25; para Actividad "Desfile Aniversario Alto Hospicio 2026""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1091-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Producción de Eventos DESDE ID 3447-22-LR25; para Actividad "Desfile Aniversario Alto Hospicio 2026"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-22-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.99 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 344470
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121701
Servicios relacionados con la televisión20UnidadITEM B.11 SILLA VESTIDAITEM B.11 SILLA VESTIDA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
83121701
Servicios relacionados con la televisión190UnidadITEM B.28 MALLA PAPALITEM B.28 MALLA PAPAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
83121701
Servicios relacionados con la televisión190Metro CuadradoITEM B.1 ENCARPADO TELA – ESTRUCTURA FIERRO COLOR A ELECCIÓNGRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.000 $ 1.254.000
Total Neto $ 1.813.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.470
TOTAL OC $ 2.157.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.