Orden de Compra. Nº
3447-1119-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-127-LQ19
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1119-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-127-LQ19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-127-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
669017,74
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora COVIMA E.I.R.L
Razón Social
CONSTRUCTORA VILLALOBOS Y PARDO LIMITADA
R.U.T.
76.103.233-k
Sucursal
Constructora COVIMA E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Ítem 8.- Reparación y Habilitación de Camarines e Instalaciones Sanitarias. (Habilitación Albergue 2020, habilitación y reparación camarines)
“Suministro de Servicios de Mejoramiento, Reparación, Mantención y Adecuación de Espacio y Equipamiento Público, Áreas Verdes y de Esparcimiento de la Comuna de Alto Hospicio" (Monto Total Neto)
$ 439.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 439.500
$ 439.500
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Ítem 6.- Reparación de Veredas y Pavimentos (Modificación acceso Juzgado de Letras Alto Hospicio, reparación veredas)
“Suministro de Servicios de Mejoramiento, Reparación, Mantención y Adecuación de Espacio y Equipamiento Público, Áreas Verdes y de Esparcimiento de la Comuna de Alto Hospicio" (Monto Total Neto)
$ 417.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.200
$ 417.200
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Ítem 10.- Reparación Plazas de la Comuna (Pintura de plaza J.V. Pioneros del Desierto)
“Suministro de Servicios de Mejoramiento, Reparación, Mantención y Adecuación de Espacio y Equipamiento Público, Áreas Verdes y de Esparcimiento de la Comuna de Alto Hospicio" (Monto Total Neto)
$ 576.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.666
$ 576.666
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Ítem 4.- Cierres Perimetrales (Cierros de casas abandonadas sector Sta. Rosa, Cierro Colegio Simón Bolívar)
“Suministro de Servicios de Mejoramiento, Reparación, Mantención y Adecuación de Espacio y Equipamiento Público, Áreas Verdes y de Esparcimiento de la Comuna de Alto Hospicio" (Monto Total Neto)
$ 452.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 905.320
$ 905.320
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Ítem 1.- Reparaciones Sedes Sociales (J.V. Los 25, J.V. Zapiga II)
“Suministro de Servicios de Mejoramiento, Reparación, Mantención y Adecuación de Espacio y Equipamiento Público, Áreas Verdes y de Esparcimiento de la Comuna de Alto Hospicio" (Monto Total Neto)
$ 591.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.182.460
$ 1.182.460
Total Neto
$ 3.521.146
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 669.018
TOTAL OC
$ 4.190.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.