Orden de Compra. Nº3447-112-SE15 "Material Aseo para Stock Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-112-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Material Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 146718
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes50UnidadÍtem B-48 LYSOFORM EN SPRAY Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
14111703
Toallas de papel200UnidadÍtem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
47121802
Removedores70UnidadCERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR (COD. B-16) CERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR (COD. B-16) $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables80UnidadÍtem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
47131618
Mopas húmedas6UnidadBALDE PARA MOPA (COD. B-1)BALDE PARA MOPA (COD. B-1) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona80UnidadÍtem B-32 GEL PARA MANOS DE 125CC Ítem B-32 GEL PARA MANOS DE 125CC $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50UnidadÍtem B-73 VIM AMONIACLORO Ítem B-73 VIM AMONIACLORO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco100UnidadÍtem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
12161902
Detergentes surfactantes80UnidadÍtem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
14111704
Papel higiénico200UnidadÍtem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 772.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.718
TOTAL OC $ 918.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.