Orden de Compra. Nº
3447-112-SE15
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Material Aseo para Stock Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-112-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
146718
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
50
Unidad
Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY
Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO
Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
47121802
Removedores
70
Unidad
CERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR (COD. B-16)
CERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR (COD. B-16)
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.500
$ 108.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
80
Unidad
Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L
Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
BALDE PARA MOPA (COD. B-1)
BALDE PARA MOPA (COD. B-1)
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
80
Unidad
Ítem B-32 GEL PARA MANOS DE 125CC
Ítem B-32 GEL PARA MANOS DE 125CC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
50
Unidad
Ítem B-73 VIM AMONIACLORO
Ítem B-73 VIM AMONIACLORO
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
100
Unidad
Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO
Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
12161902
Detergentes surfactantes
80
Unidad
Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML
Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.600
$ 113.600
14111704
Papel higiénico
200
Unidad
Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD
Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 772.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.718
TOTAL OC
$ 918.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.