Orden de Compra. Nº3447-1151-SE26 "MEMO N°2609 Adquisición e instalación de membranas para estanques hidroneumáticos (Hidropack) en CESCO y SAR La Tortuga."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1151-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°2609 Adquisición e instalación de membranas para estanques hidroneumáticos (Hidropack) en CESCO y SAR La Tortuga.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-288-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ver adjuntos del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 156558,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN
R.U.T. 76.161.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadReparación correctivo y/o emergencias y repuestos Repuesto de membrana de estanque 200lt. Marca Aquasystem + InstalaciónÍTEM 10.3 Reparación correctivo y/o emergencias y repuestos Repuesto de membrana de estanque 200lt. Marca Aquasystem + Instalación $ 394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.000 $ 394.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadReparación correctivo y/o emergencias y repuestos Repuesto de membrana de estanque 200lt. Marca Varem + InstalaciónÍTEM 10.3 Reparación correctivo y/o emergencias y repuestos Repuesto de membrana de estanque 200lt. Marca Varem + Instalación $ 429.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.990 $ 429.990
Total Neto $ 823.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.558
TOTAL OC $ 980.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.