Orden de Compra. Nº3447-1159-SE22 "MEMO N°2741 FORM. 119, ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA LA RED SALUD APS MAHO."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1159-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°2741 FORM. 119, ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA LA RED SALUD APS MAHO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-75-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 765700
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor esperanzarojas
Razón Social ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
R.U.T. 8.817.337-6
Sucursal esperanzarojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102706
Uniformes de seguridad9UnidadÍTEM 51 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (30 a 36)ÍTEM 51 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (30 a 36) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
53102706
Uniformes de seguridad44UnidadÍTEM 52 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (37 a 42)ÍTEM 52 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (37 a 42) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.000 $ 2.860.000
53102706
Uniformes de seguridad9UnidadÍTEM 53 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (43 a 48)ÍTEM 53 ZAPATILLA DE SEGURIDAD DAMA VARON PRO FLEX141 ND NUMERACIÓN (43 a 48) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
Total Neto $ 4.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 765.700
TOTAL OC $ 4.795.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.