Orden de Compra. Nº3447-124-SE15 "Material de Ferretería para Anfiteatro Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-124-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para Anfiteatro Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 293758,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas24UnidadÍtem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2" Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2" $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.568 $ 38.568
23131507
Tela para lijar30UnidadÍtem-733 LIJA PARA MADERA PLIEGO Ítem-733 LIJA PARA MADERA PLIEGO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
31211505
Pinturas aceitosas16UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.328 $ 271.328
31211505
Pinturas aceitosas28UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON OCRE Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON OCRE $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.824 $ 474.824
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AMARILLO PATO Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AMARILLO PATO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790
31211505
Pinturas aceitosas11UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZULÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.538 $ 186.538
31211505
Pinturas aceitosas9UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON ROSADOÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON ROSADO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.622 $ 152.622
86131502
Pintura6UnidadÍtem-1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA CELESTEÍtem-1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA CELESTE $ 26.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.366 $ 156.366
31211505
Pinturas aceitosas9UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON VERDE LIMA Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON VERDE LIMA $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.622 $ 152.622
31211906
Rodillos de pintar12UnidadÍtem-1173 RODILLO ESPONJA 7" Ítem-1173 RODILLO ESPONJA 7" $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
Total Neto $ 1.546.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.759
TOTAL OC $ 1.839.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.