Orden de Compra. Nº
3447-124-SE15
"
Material de Ferretería para Anfiteatro Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-124-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería para Anfiteatro Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
293758,62
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
24
Unidad
Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2"
Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2"
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.568
$ 38.568
23131507
Tela para lijar
30
Unidad
Ítem-733 LIJA PARA MADERA PLIEGO
Ítem-733 LIJA PARA MADERA PLIEGO
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
31211505
Pinturas aceitosas
16
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.328
$ 271.328
31211505
Pinturas aceitosas
28
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON OCRE
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON OCRE
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 474.824
$ 474.824
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AMARILLO PATO
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AMARILLO PATO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.790
$ 84.790
31211505
Pinturas aceitosas
11
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.538
$ 186.538
31211505
Pinturas aceitosas
9
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON ROSADO
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON ROSADO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.622
$ 152.622
86131502
Pintura
6
Unidad
Ítem-1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA CELESTE
Ítem-1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA CELESTE
$ 26.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.366
$ 156.366
31211505
Pinturas aceitosas
9
Unidad
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON VERDE LIMA
Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON VERDE LIMA
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.622
$ 152.622
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
Ítem-1173 RODILLO ESPONJA 7"
Ítem-1173 RODILLO ESPONJA 7"
$ 2.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
Total Neto
$ 1.546.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 293.759
TOTAL OC
$ 1.839.857
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.