Orden de Compra. Nº
3447-1242-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Reparación Cancha Club Deportivo, Social, Cultural y Folclórico Elena Caffarena
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1242-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Reparación Cancha Club Deportivo, Social, Cultural y Folclórico Elena Caffarena
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.009 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
178243,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
28
Unidad
ITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
ITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 703.528
$ 703.528
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad
ITEM 1.557 DISCO CORTE METAL DE 7"
ITEM 1.557 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.340
$ 39.340
26121541
Conductores en general
10
kilogramo
ITEM 1.596 ELECTRODO 6011 - 1/8
ITEM 1.596 ELECTRODO 6011 - 1/8
$ 5.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.360
$ 50.360
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad
ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 1.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.100
$ 25.100
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
ITEM 1.1157 POMEL 1" UNIDAD
ITEM 1.1157 POMEL 1" UNIDAD
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.118
$ 6.118
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.248
$ 10.248
31211904
Brochas
2
Unidad
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 3.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.336
$ 6.336
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 19.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.664
$ 19.664
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
$ 22.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.941
$ 22.941
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
3
Tira
ITEM 2.41 CUADRADO 50X50X1.5 MM
ITEM 2.41 CUADRADO 50X50X1.5 MM
$ 18.163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.489
$ 54.489
Total Neto
$ 938.124
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.244
TOTAL OC
$ 1.116.368
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.