Orden de Compra. Nº3447-1244-SE13 "Material de Ferreteria para Cancha Polideportivo Santa Rosa "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1244-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria para Cancha Polideportivo Santa Rosa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 114342
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA MADERA PLIEGO Nº 80 (COD. 810)LIJA PARA MADERA PLIEGO Nº 80 (COD. 810) $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices25UnidadAGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 L. (COD. 46)AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 L. (COD. 46) $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
31211505
Pinturas aceitosas18UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BLANCO GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BLANCO GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.400 $ 185.400
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BARQUILLO GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BARQUILLO GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHIPORRO (COD. 1277)RODILLO CHIPORRO (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.350 $ 49.350
31211505
Pinturas aceitosas8UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AMARILLO GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AMARILLO GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400
31211904
Brochas15UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
Total Neto $ 601.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.342
TOTAL OC $ 716.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.