Orden de Compra. Nº3447-1254-SE15 "Regularizase Pago Facturas N° 2008 y N°2010 (PSI Ltda.)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1254-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Regularizase Pago Facturas N° 2008 y N°2010 (PSI Ltda.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, solicita anular la presente oc:3447-1254-se15, a solicitud de la Dirección Jurídica, porque se emitirán dos órdenes de compra, una para cada factura.
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 11339788,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda.
Razón Social SOC DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA
R.U.T. 78.421.630-6
Sucursal Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadRegularizar el Pago de las Facturas N° 2008 por $62.658.181 IVA incluido y N°2010 por $8.364.703, por concepto de reparaciones realizadas en el Edificio Consistorial y Juzgado de Policia Local a concecuencias del Terremoto acontecidos en el mes de Abril de 2014, según Decreto Alcaldicio N°978/2015.Regularizar el Pago de las Facturas N° 2008 y N°2010, por concepto de reparaciones realizadas en el Edificio Consistorial y Juzgado de Policia Local a concecuencias del Terremoto acontecidos en el mes de Abril de 2014, según Decreto Alcaldicio N°978 $ 59.683.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.683.096 $ 59.683.096
Total Neto $ 59.683.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.339.788
TOTAL OC $ 71.022.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.