|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-1263-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para "Arreglos Sector Cristo, Alto Hospicio" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-73-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
52153,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Elcira |
|
Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
|
|
R.U.T. |
10.718.389-2 |
|
Sucursal |
Ferreteria Elcira |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121251
| Pintura al agua | 9 | Unidad | ITEM 1057 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA (ROJO=3; BLANCO=3; AZUL=3) | ITEM 1057 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA (ROJO=3; BLANCO=3; AZUL=3) |
$ 23.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 211.761
|
$ 211.761
|
30111601
| Cemento | 5 | Unidad | ITEM 0288 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG | ITEM 0288 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG |
$ 4.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.800
|
$ 20.800
|
11101506
| Yeso | 3 | Unidad | ITEM 1530 YESO SACO DE 25 KG | ITEM 1530 YESO SACO DE 25 KG |
$ 5.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.386
|
$ 16.386
|
31211904
| Brochas | 6 | Unidad | ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' | ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' |
$ 1.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.094
|
$ 11.094
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" | ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" |
$ 3.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.452
|
$ 14.452
|
|
|
Total Neto
|
$ 274.493
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.154
|
|
$ 326.647
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.