Orden de Compra. Nº3447-1264-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Mecánico, DMAO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1264-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Mecánico, DMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 27117,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe40UnidadITEM 0518 DISCO DEBASTE METAL DE 7"ITEM 0518 DISCO DEBASTE METAL DE 7" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.520 $ 60.520
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles2UnidadITEM 0509 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTSITEM 0509 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadITEM 0679 HUINCHA AMERICANAITEM 0679 HUINCHA AMERICANA $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
12141721
Hierro Fe10UnidadITEM 1440 TIZA CALDERERA PLANA 5X1 /2X3/16ITEM 1440 TIZA CALDERERA PLANA 5X1 /2X3/16 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
12141721
Hierro Fe30UnidadITEM 0517 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2ITEM 0517 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830
Total Neto $ 142.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.117
TOTAL OC $ 169.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.