|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-1265-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Mejoramiento Dependencias Municiples |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-73-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
79536,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Elcira |
|
Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
|
|
R.U.T. |
10.718.389-2 |
|
Sucursal |
Ferreteria Elcira |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 6 | Unidad | ITEM 1275 SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR | ITEM 1275 SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR |
$ 31.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.552
|
$ 186.552
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 6 | Unidad | ITEM 1523 VITROLUX 63 GALON COLORES | ITEM 1523 VITROLUX 63 GALON COLORES |
$ 37.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 224.874
|
$ 224.874
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 3 | Unidad | ITEM 1229 RODILLO ESPONJA 7" | ITEM 1229 RODILLO ESPONJA 7" |
$ 1.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.925
|
$ 5.925
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1 | kilogramo | ITEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' | ITEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.261
|
$ 1.261
|
|
|
Total Neto
|
$ 418.612
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.536
|
|
$ 498.148
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.