Orden de Compra. Nº3447-1306-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Pintura de Sede JJ.VV. Caliche I"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1306-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Pintura de Sede JJ.VV. Caliche I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002.029 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 77260,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sets de construcción4GalónITEM 1,985 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR ITEM 1,985 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 23.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.772 $ 92.772
60141302
Sets de construcción4UnidadITEM 1,1245 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET.ITEM 1,1245 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET. $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.128 $ 215.128
60141302
Sets de construcción5UnidadITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5" ITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5" $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
60141302
Sets de construcción5UnidadITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7" $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
60141302
Sets de construcción10UnidadITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
60141302
Sets de construcción5UnidadITEM 1,583 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT ITEM 1,583 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
Total Neto $ 406.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.261
TOTAL OC $ 483.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.