Orden de Compra. Nº3447-1314-SE25 "O/C PARA INFORMAR SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRIMITIVO SEGÚN LA P.P.N° 092/24, ID 3447-172-LQ24."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1314-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra O/C PARA INFORMAR SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRIMITIVO SEGÚN LA P.P.N° 092/24, ID 3447-172-LQ24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-172-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2516690,98
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion y Negocios DL2 SPA
Razón Social GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA
R.U.T. 76.251.489-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestion y Negocios DL2 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadObras adicionales según P.P.N° 092/2024, ID 3447-172-LQ24 ampliación comedor de funcionarios del CESFAM Dr. P.P.M perteneciente el DEPSA de la MAHO. Las obras adicionales tendrán un plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) días corridos a contar desde el día 30 de abril del año en curso.Obras adicionales según P.P.N° 092/2024, ID 3447-172-LQ24 ampliación comedor de funcionarios del CESFAM Dr. P.P.M perteneciente el DEPSA de la MAHO. $ 13.245.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.245.742 $ 13.245.742
Total Neto $ 13.245.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.516.691
TOTAL OC $ 15.762.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.