Orden de Compra. Nº3447-1333-SE25 "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio DESDE 3447-304-LR24; para Bandejón Av. Gladys Marin Proyecto Iluminación Pampa Sur"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1333-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio DESDE 3447-304-LR24; para Bandejón Av. Gladys Marin Proyecto Iluminación Pampa Sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 52769,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería3GalónITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILARITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.008 $ 61.008
31162404
Grapas de ferretería3Galón7,53 OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILARITEM 7,53 OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.008 $ 61.008
31162404
Grapas de ferretería3GalónITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILARITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.008 $ 61.008
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Grapas de ferretería12UnidadITEM 8,30 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGITEM 8,30 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
31162404
Grapas de ferretería3UnidadITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LTITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
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Grapas de ferretería5UnidadITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5"ITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5" $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.125 $ 25.125
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Grapas de ferretería6UnidadITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
Total Neto $ 277.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.769
TOTAL OC $ 330.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.