Orden de Compra. Nº
3447-1345-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos ABRIL/2020
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1345-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos ABRIL/2020
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-155-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
422542,52
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
3
Unidad
ITEM 3.10 CONTROLADOR BALIZA PEATONAL 12V, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 198.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 594.000
$ 594.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
3
Unidad
ITEM 3.8 BATERÍA BALIZA PEATONAL 12V – 12AH, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
3
Unidad
ITEM 3.9 PANEL SOLAR 30W, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 59.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.000
$ 177.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
3
Unidad
ITEM 1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAY EN CONTROLADORES
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 20.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.228
$ 60.228
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES EN CONTROLADORES
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 3.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.58 PROVISIÓN E INSTALACIÓN ÓPTICA DE 200 MM
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
3
Unidad
ITEM 3.4 GLOBO POLICARBONATO AMBAR O TRANSPARENTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
6
Unidad
ITEM 3.6 PLACA LED BALIZA FIJA INTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 3.5 PLACA LED BALIZA PARPADEANTE SUPERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
Total Neto
$ 2.223.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 422.543
TOTAL OC
$ 2.646.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.