Orden de Compra. Nº
3447-1355-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-288-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1355-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-288-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-288-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
3009700,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Razón Social
OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN
R.U.T.
76.161.803-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°1 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°1.1. AL N°1.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°2 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°2.1. AL N°2.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°4 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°4.1. AL N°4.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°5 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°5.1. AL N°5.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°7 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°7.1. AL N°7.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
ÍTEM N°9 “GRUPO ELÉCTROGENO” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°9.1. AL N°9.6.)
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
$ 2.548.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.548.421
$ 2.548.421
40151510
Bombas de agua
1
Global
ÍTEM N°10 “SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE (HIDROPACK)” (INGRESAR VALOR TOTAL NETO, CORRESPONDIENDO A LA SUMATORIA DE LOS SUBÍTEMS N°10.1. AL N°10.3.)
Bombas de agua
$ 550.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.001
$ 550.001
Total Neto
$ 15.840.527
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.009.700
TOTAL OC
$ 18.850.227
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.