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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-1375-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de const. para radier container Serv. T |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-244-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Alamos 3101 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
16064,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA
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R.U.T. |
77.134.150-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 20 | Tira | Fierro fe de 8mm SAE 1010, (corr.729) | Fierro fe de 8mm SAE 1010, (corr.729) |
$ 1.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400
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$ 25.400
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31191515
| Malla abrasiva | 5 | Unidad | Malla Acma c-92 de 2.65x 5mtx18.77 grs., (corr.938) | Malla Acma c-92 de 2.65x 5mtx18.77 grs., (corr.938) |
$ 11.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.150
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$ 59.150
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Total Neto
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$ 84.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.064
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$ 100.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.