Orden de Compra. Nº3447-1388-SE22 "MEMO N°3194 FORM.168 ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIO PARA LA PROMOCION GRAFICA DE CADA AREA Y DE PROGRAMAS DEL RECINTO CESFAM DR. HECTOR REYNO G."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1388-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°3194 FORM.168 ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIO PARA LA PROMOCION GRAFICA DE CADA AREA Y DE PROGRAMAS DEL RECINTO CESFAM DR. HECTOR REYNO G.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 387600
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
R.U.T. 79.638.870-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios20UnidadITEM 1.531 PENDÓN ROLLER 2X0.90 MTS. (BOTIQUIN DE FARMACIA, UNIDAD DE PERCAPITA,PROGRAMA ODONTOLOGICO,PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ELIMINACION DE TUBERCULOSIS, PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y 2 PENDONES ROLLER CESFAM DR.HECTOR REYNO G)ITEM 1.531 PENDÓN ROLLER 2X0.90 MTS. (1 PENDON ROLLER PARA:VACUNATORIO,SALA ERA,SALA IRA,PRAMA INFANTIL,PROGRAMA CARDIOVASCULAR,EMP,COMITE LACTANCIA MATERNA,SALUD FAMILIAR,COMITE NAANEAS, CICLO VITAL ADULTO MAYOR,PAP, ESPACIOS AMIGABLES,PROGRAMASALUD $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000
Total Neto $ 2.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.600
TOTAL OC $ 2.427.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.