Orden de Compra. Nº3447-14-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Arreglos Pérgola, Parque Los Cóndores"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-14-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Arreglos Pérgola, Parque Los Cóndores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.005.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 281208,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadITEM 1.1280 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.ITEM 1.1280 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET. $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.564 $ 107.564
30161508
Rodillo de papel pintado8UnidadITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.024
11121610
Maderas duras205UnidadITEM 3.121 SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 ITEM 3.121 SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.160 $ 482.160
31211904
Brochas8UnidadITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
11121610
Maderas duras10UnidadITEM 3.35 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42ITEM 3.35 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42 $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.050 $ 226.050
26121538
Conjunto de alambre10kilogramoITEM 1.51 ALAMBRE NEGRO N°18ITEM 1.51 ALAMBRE NEGRO N°18 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
31162404
Grapas de ferretería300Metro LinealITEM 1.933 MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA ITEM 1.933 MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.900 $ 579.900
Total Neto $ 1.480.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.208
TOTAL OC $ 1.761.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.