Orden de Compra. Nº3447-1409-SE16 "Materiales de Ferretería para Soportes de Seguridad para Extintores en Camionetas MAHO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1409-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Soportes de Seguridad para Extintores en Camionetas MAHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 21998,58
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON COLOR ROJOÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON COLOR ROJO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.958 $ 16.958
31211604
Diluyentes para pinturas4UnidadÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.236 $ 7.236
31211904
Brochas3UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821 $ 4.821
30101604
Barras de acero7UnidadÍTEM 1050 PLETINA 3 MM 1" 1/4X 6 MTS.ÍTEM 1050 PLETINA 3 MM 1" 1/4X 6 MTS. $ 5.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.484 $ 36.484
12141721
Hierro Fe10UnidadÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR GRIS VERDOSO.ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR GRIS VERDOSO. $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.626 $ 13.626
23171515
Electrodos para soldar7kilogramoÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.157 $ 24.157
Total Neto $ 115.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.999
TOTAL OC $ 137.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.