|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-1415-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N°3297 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-39-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
32319 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Christian Ariel |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A.
|
|
R.U.T. |
76.262.486-9 |
|
Sucursal |
Christian Ariel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 70 | Unidad | Ítem C N°165 Alcohol isopropílico al 90% | GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). |
$ 2.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.100
|
$ 170.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.319
|
|
$ 202.419
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.