Orden de Compra. Nº3447-1424-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoras Techumbre Centro Cultural""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1424-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoras Techumbre Centro Cultural"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 68593,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadITEM 1.1313 SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILARITEM 1.1313 SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.236
39121202
Canalización eléctrica8UnidadITEM 1.279 CANALETA AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.ITEM 1.279 CANALETA AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS. $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160
11101719
Cinc32UnidadITEM 1.1535 ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTSITEM 1.1535 ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.520 $ 263.520
31161503
Clavo-tornillo100UnidadITEM 1.1459 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLAITEM 1.1459 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
Total Neto $ 361.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.593
TOTAL OC $ 429.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.