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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-147-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios, "Coffe Breack para Programa Adulto Mayor - Dideco" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
639890 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eduardo Esteban |
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Razón Social |
EDUARDO LEONIDAS ESTEBAN MOSCOSO
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R.U.T. |
7.707.081-8 |
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Sucursal |
Eduardo Esteban |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 620 | | (1329354 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1355454 | (1329354) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.472.000
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$ 3.472.000
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Total Neto
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$ 3.472.000
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Descuento
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$ 104.160
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 639.890
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.007.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.