Orden de Compra. Nº
3447-1512-SE15
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Material de Construcción para Protecciones Medidores Distintas Canchas en la Comuna
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1512-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Construcción para Protecciones Medidores Distintas Canchas en la Comuna
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
120527,26
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
Ítem N°192 Brocha de 2"
Ítem N°192 Brocha de 2"
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.821
$ 4.821
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Litro
Ítem N°29 Aguarras botella 1 Lt.
Ítem N°29 Aguarras botella 1 Lt.
$ 1.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.427
$ 5.427
11101712
Aleación ferrosa
20
Tira
Ítem N°451 Perfil cuadrado 30x30x2 mm
Ítem N°451 Perfil cuadrado 30x30x2 mm
$ 9.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.880
$ 190.880
32141108
Clavijas de electrodo
15
kilogramo
Ítem N°540 Electrodo 6011-3/32
Ítem N°540 Electrodo 6011-3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.765
$ 51.765
31162301
Perfiles de montaje
45
Unidad
Ítem N°490 Disco corte metal de 7"
Ítem N°490 Disco corte metal de 7"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.250
$ 56.250
31162301
Perfiles de montaje
30
Unidad
Ítem N°1056 Pomel 1/2"
Ítem N°1056 Pomel 1/2"
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
15121802
Lubricantes anticorrosivos
6
Unidad
Ítem N°73 Anticorrosivo
Ítem N°73 Anticorrosivo
$ 13.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.756
$ 81.756
11101712
Aleación ferrosa
20
Unidad
Ítem N°447 Perfil cuadrado 20x20x2 mm
Ítem N°447 Perfil cuadrado 20x20x2 mm
$ 5.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.240
$ 119.240
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
6
Unidad
Ítem N°871 Oleo brillante color blanco
Ítem N°871 Oleo brillante color blanco
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.748
$ 101.748
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
Ítem N°1167 Rodillo de 5"
Ítem N°1167 Rodillo de 5"
$ 3.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.317
$ 10.317
Total Neto
$ 634.354
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.527
TOTAL OC
$ 754.881
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.