Orden de Compra. Nº3447-1522-SE26 "MEMO N°3535 adquisición de materiales de librería para CESFAM Dr. Héctor Reyno G."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1522-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°3535 adquisición de materiales de librería para CESFAM Dr. Héctor Reyno G.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-279-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-011 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 29621
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadClips 33 mm punta redonda 100 unidades metálicoÍTEM 3.30 Clips 33 mm punta redonda 100 unidades metálico $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
14111509
Artículos de papelería50UnidadCorchetes 26/6 5000 unidadesÍTEM 3.44 Corchetes 26/6 5000 unidades $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
14111509
Artículos de papelería100UnidadPilas AA, Duracell o similarÍTEM 5.19 Pilas AA, Duracell o similar $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
14111509
Artículos de papelería50UnidadPilas AAA, Duracell o similarÍTEM 5.20 Pilas AAA, Duracell o similar $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
Total Neto $ 155.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.621
TOTAL OC $ 185.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.