Orden de Compra. Nº3447-153-SE16 "Material de Ferretería para "Escenario Parque Los Cóndores""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-153-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Escenario Parque Los Cóndores"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 111439,37
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20UnidadÍTEM 1208 SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20ÍTEM 1208 SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20 $ 8.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.640 $ 170.640
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadÍTEM 1173 RODILLO ESPONJA 7"ÍTEM 1173 RODILLO ESPONJA 7" $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadÍTEM 1172 RODILLO ESPONJA 5"ÍTEM 1172 RODILLO ESPONJA 5" $ 2.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.494 $ 13.494
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR OLEO BERMELLÓNÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR OLEO BERMELLÓN $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.832 $ 67.832
31211603
Pintura secante12UnidadÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTEÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTE $ 26.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.732 $ 312.732
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045
Total Neto $ 586.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.439
TOTAL OC $ 697.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.