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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-1557-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-153-B213 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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3447-153-B213 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
9372783,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando González Layí Constructora EIRL |
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Razón Social |
FERNANDO GONZALEZ LAYI CONSTRUCTORA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.090.421-K |
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Sucursal |
Fernando González Layí Constructora EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Mejoramiento Piscinas Sector La Pampa y El Boro. (VALOR TOTAL NETO).
-la suma de $39.728.029.- a la cuenta N° 114.05.91., del Presupuesto Municipal vigente.
-la suma de $18.972.192.- a la cuenta N° 215.31.02.004.004., del Presupuesto Municipal vigente.
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$ 49.330.438,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.330.438
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$ 49.330.438
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Total Neto
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$ 49.330.438
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.372.783
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$ 58.703.221
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.