Orden de Compra. Nº
3447-1590-SE24
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MEMO N°3148 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CAAPS
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1590-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°3148 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CAAPS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-002 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
194929,17
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201603
Componentes de apilamiento o estaqueables del bast
10
Unidad
MARCO PORTA BASITDOS PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM
ÍTEM 1.929 MARCO PORTA BASITDOS PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.220
$ 46.220
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA MURO TINETA 25 KG
ÍTEM 1.1036 PASTA MURO TINETA 25 KG
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.488
$ 38.488
31211906
Rodillos de pintar
15
Carga
RODILLO CHIPORRO 7"
ÍTEM 1.1296 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.750
$ 90.750
15121511
Pasta para montaje
12
Unidad
SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR
ÍTEM 1.1364 SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.408
$ 48.408
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
ÍTEM 1.211 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.295
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM
ÍTEM 1.1417 TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM
$ 4.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.680
$ 41.680
27111704
Enchufes
10
Unidad
TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA
ÍTEM 1.1542 TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.180
$ 41.180
26121613
Cable aislado o forrado
100
Unidad
CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM
ÍTEM 1.237 CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
26121613
Cable aislado o forrado
100
Unidad
CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM
ÍTEM 1.238 CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
26121613
Cable aislado o forrado
100
Unidad
CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM
ÍTEM 1.239 CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
39121202
Canalización eléctrica
5
Unidad
CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM
ÍTEM 1.539 CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM
$ 6.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.665
$ 34.665
31211502
Pinturas de base acuosa
8
Unidad
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR
ÍTEM 1.654 ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.344
$ 161.344
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO
ÍTEM 1.663 ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO
$ 23.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.645
$ 117.645
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ÍTEM 1.828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA PARA MADERO PLIEGO
ÍTEM 1.829 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
39121202
Canalización eléctrica
8
Unidad
CANALETA ELECTRICA 100X50X2 MTS
ÍTEM 1.272 CANALETA ELECTRICA 100X50X2 MTS
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.568
$ 68.568
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
ANTICORROSIVO GALON COLORES
ÍTEM 1.73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 1.025.943
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.929
TOTAL OC
$ 1.220.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.