Orden de Compra. Nº3447-1595-SE15 "Materiales de Aseo para Programa Buen Vivir"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1595-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Programa Buen Vivir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 6436,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105302
Secadores de gel2UnidadÍtem B-31 Gel para manos 340ccÍtem B-31 Gel para manos 340cc $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
41105302
Secadores de gel9UnidadÍtem B-32 Gel para manos de 125ccÍtem B-32 Gel para manos de 125cc $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
47131816
Desodorantes3UnidadÍtem B-48 Lysoform en sprayÍtem B-48 Lysoform en spray $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111704
Papel higiénico10UnidadÍtem B-59 Papel higiénico de 50 mtsÍtem B-59 Papel higiénico de 50 mts $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
24111503
Bolsas de plástico5UnidadÍtem B-11 Bolsa de basura 50*70 paquete de 10 unid.Ítem B-11 Bolsa de basura 50*70 paquete de 10 unid. $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadÍtem B-60 Papelero de escritorioÍtem B-60 Papelero de escritorio $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24111503
Bolsas de plástico5UnidadÍtem B-13 Bolsa de basura grande 80*110 paquete de 10 unid.Ítem B-13 Bolsa de basura grande 80*110 paquete de 10 unid. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 33.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.436
TOTAL OC $ 40.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.