Orden de Compra. Nº3447-1607-SE13 "Materiales de Ferreteria para los arreglos de Dide"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1607-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para los arreglos de Dide
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 23983,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODO 6011-3/32 (COD. 605)ELECTRODO 6011-3/32 (COD. 605) $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas15TiraCUADRADO 20X20X2 MM (COD. 504)CUADRADO 20X20X2 MM (COD. 504) $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadAGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46)AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46) $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97)ANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97) $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
31191506
Discos abrasivos6UnidadDISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 126.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.984
TOTAL OC $ 150.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.