Orden de Compra. Nº
3447-1622-SE21
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MEMO N° 4042, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LOS RECINTOS SAPU DR. PEDRO PULGAR Y CECOSF/SAPU EL BORO MES DE AGOSTO DE 2021
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1622-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N° 4042, SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LOS RECINTOS SAPU DR. PEDRO PULGAR Y CECOSF/SAPU EL BORO MES DE AGOSTO DE 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-61-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
745081,01
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARKVISION CHILE LTDA
Razón Social
IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD
R.U.T.
76.142.970-1
Sucursal
MARKVISION CHILE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad
ÍTEM N°4.- Valor neto total mensual, por servicios de vigilancia, en turno de 1 guardia de 08 horas, en consideración a las bases administrativas y técnicas. Periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021, SAPU CESFAM Dr. Pedro Pulgar M.
Servicios de Vigilancia en turno de 1 horas guardia de 08 horas.
$ 937.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 937.772
$ 937.772
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad
ÍTEM N°1.- Valor neto total mensual, por servicios de vigilancia, en turno de 1 guardia de 24 horas, en consideración a las bases administrativas y técnicas. Periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021, SAPU CECOSF El Boro.
Servicios de Vigilancia en turno de 1 guardia de 24 horas.
$ 2.697.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.697.777
$ 2.697.777
92101501
Servicios de vigilancia
9
Unidad
ÍTEM N°9.- Valor neto total, por servicios de vigilancia, en turno de 1 guardia de 8 horas, en consideración a las bases administrativas y técnicas. Periodo 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto, SAPU CESFAM Dr. Pedro Pulgar M.
Servicios de Vigilancia por turno de 1 guardia por 8 horas de turno.
$ 31.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.930
$ 285.930
Total Neto
$ 3.921.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 745.081
TOTAL OC
$ 4.666.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.