Orden de Compra. Nº3447-1630-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-42-LR18, Materiales de Aseo para Programa Habilidades para la Vida II Ciclo, Formulario N°59"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1630-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-42-LR18, Materiales de Aseo para Programa Habilidades para la Vida II Ciclo, Formulario N°59
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 7600
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadÍtem B-74 Toallas Absorbentes de manoGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131603
Esponjas20UnidadÍtem B-32 Esponjas de Cocina AmarillasGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131816
Desodorantes30UnidadÍtem B-63 Pastillas para inodoros desodoranteGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111703
Toallas de papel10UnidadItem B-75 Toallas de Papel dispensadorGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 40.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.600
TOTAL OC $ 47.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.