Orden de Compra. Nº3447-1673-SE14 "Material de Ferretería para Cancha de Futbol Humberstone-La Pampa"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1673-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para Cancha de Futbol Humberstone-La Pampa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna 7
Impuesto 397922,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos4Unidad(COD. 488 ) DISCO CORTE METAL DE 14 " (COD. 488 ) DISCO CORTE METAL DE 14 " $ 4.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.804 $ 18.804
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad(COD. 871 ) OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO(COD. 871 ) OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.664 $ 135.664
11162111
Malla44Unidad(COD. 782 ) MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5) (COD. 782 ) MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5) $ 22.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.772 $ 981.772
31191506
Discos abrasivos20Unidad(COD. 490 ) DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 490 ) DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad(COD. 29) AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT (COD. 29) AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090
11101712
Aleación ferrosa49Unidad(COD. 455 ) CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 455 ) CUADRADO 50X50X2 MM $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.752 $ 815.752
31211906
Rodillos de pintar10Unidad(COD. 1167) RODILLO CHIPORRO 5" (COD. 1167) RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.390 $ 34.390
31211904
Brochas10Unidad(COD. 190 ) BROCHA HELA 1/2X2 " (COD. 190 ) BROCHA HELA 1/2X2 " $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
39121436
Electrodos15kilogramo(COD. 540 ) ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 540 ) ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.765 $ 51.765
Total Neto $ 2.094.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.922
TOTAL OC $ 2.492.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.