Orden de Compra. Nº
3447-1673-SE14
"
Material de Ferretería para Cancha de Futbol Humberstone-La Pampa
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1673-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería para Cancha de Futbol Humberstone-La Pampa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
7
Impuesto
397922,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
(COD. 488 ) DISCO CORTE METAL DE 14 "
(COD. 488 ) DISCO CORTE METAL DE 14 "
$ 4.701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.804
$ 18.804
31211505
Pinturas aceitosas
8
Unidad
(COD. 871 ) OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO
(COD. 871 ) OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL PACIFICO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.664
$ 135.664
11162111
Malla
44
Unidad
(COD. 782 ) MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5)
(COD. 782 ) MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5)
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981.772
$ 981.772
31191506
Discos abrasivos
20
Unidad
(COD. 490 ) DISCO CORTE METAL DE 7"
(COD. 490 ) DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
(COD. 29) AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT
(COD. 29) AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT
$ 1.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.090
$ 18.090
11101712
Aleación ferrosa
49
Unidad
(COD. 455 ) CUADRADO 50X50X2 MM
(COD. 455 ) CUADRADO 50X50X2 MM
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 815.752
$ 815.752
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
(COD. 1167) RODILLO CHIPORRO 5"
(COD. 1167) RODILLO CHIPORRO 5"
$ 3.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.390
$ 34.390
31211904
Brochas
10
Unidad
(COD. 190 ) BROCHA HELA 1/2X2 "
(COD. 190 ) BROCHA HELA 1/2X2 "
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.090
$ 13.090
39121436
Electrodos
15
kilogramo
(COD. 540 ) ELECTRODO 6011 - 3/32
(COD. 540 ) ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.765
$ 51.765
Total Neto
$ 2.094.327
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 397.922
TOTAL OC
$ 2.492.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.