Orden de Compra. Nº3447-1719-SE13 "Material de Ferreteria para terminar el Sombreador del Paseo Peatonal de la Feria"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1719-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria para terminar el Sombreador del Paseo Peatonal de la Feria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 30517,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BLANCO GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR BLANCO GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA PARA FIERRO PLIEGO (COD. 809)LIJA PARA FIERRO PLIEGO (COD. 809) $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadAGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46)AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46) $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 160.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.518
TOTAL OC $ 191.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.