Orden de Compra. Nº3447-1770-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferretería para Unidad Bodega Farmacia", Formulario N°66"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1770-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferretería para Unidad Bodega Farmacia", Formulario N°66
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 444902,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras25UnidadITEM 1259 SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20ITEM 1259 SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525
86131502
Pintura13UnidadITEM 0027 DIDIPREN 1 GALONITEM 0027 DIDIPREN 1 GALON $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.184 $ 262.184
11121610
Maderas duras15UnidadITEM 1245 SECO CEPILLADO 1X5X3.20ITEM 1245 SECO CEPILLADO 1X5X3.20 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
12141721
Hierro Fe30UnidadITEM 0297 CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBSITEM 0297 CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBS $ 35.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.950 $ 1.072.950
11121610
Maderas duras12UnidadITEM 1097 PLANCHA VULCANITA DE 10MMITEM 1097 PLANCHA VULCANITA DE 10MM $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.568 $ 80.568
12141721
Hierro Fe25UnidadITEM 0301 CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINIITEM 0301 CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.700 $ 493.700
11121610
Maderas duras10UnidadITEM 1170 PUERTA TER PINO 90 X 2.00ITEM 1170 PUERTA TER PINO 90 X 2.00 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080
30181508
Tabiques de aseos100UnidadÍtem 1344.- TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MTÍtem 1344.- TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100
31161503
Clavo-tornillo350UnidadITEM 1449 TORNILLO NEGRO 6X1"ITEM 1449 TORNILLO NEGRO 6X1" $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 2.341.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.902
TOTAL OC $ 2.786.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.