Orden de Compra. Nº
3447-1770-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferretería para Unidad Bodega Farmacia", Formulario N°66
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1770-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferretería para Unidad Bodega Farmacia", Formulario N°66
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
444902,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
25
Unidad
ITEM 1259 SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20
ITEM 1259 SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.525
86131502
Pintura
13
Unidad
ITEM 0027 DIDIPREN 1 GALON
ITEM 0027 DIDIPREN 1 GALON
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.184
$ 262.184
11121610
Maderas duras
15
Unidad
ITEM 1245 SECO CEPILLADO 1X5X3.20
ITEM 1245 SECO CEPILLADO 1X5X3.20
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.335
$ 40.335
12141721
Hierro Fe
30
Unidad
ITEM 0297 CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBS
ITEM 0297 CERRADURA EMBUTIDA SCANAVINI 1080914 BSBS
$ 35.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.072.950
$ 1.072.950
11121610
Maderas duras
12
Unidad
ITEM 1097 PLANCHA VULCANITA DE 10MM
ITEM 1097 PLANCHA VULCANITA DE 10MM
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.568
$ 80.568
12141721
Hierro Fe
25
Unidad
ITEM 0301 CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI
ITEM 0301 CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 493.700
$ 493.700
11121610
Maderas duras
10
Unidad
ITEM 1170 PUERTA TER PINO 90 X 2.00
ITEM 1170 PUERTA TER PINO 90 X 2.00
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.080
$ 210.080
30181508
Tabiques de aseos
100
Unidad
Ítem 1344.- TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT
Ítem 1344.- TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.100
$ 126.100
31161503
Clavo-tornillo
350
Unidad
ITEM 1449 TORNILLO NEGRO 6X1"
ITEM 1449 TORNILLO NEGRO 6X1"
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
Total Neto
$ 2.341.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 444.902
TOTAL OC
$ 2.786.494
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.